1.负责定期对项目及子公司账务处理、会计凭证、会计报表等稽核,根据稽核结果,撰写稽核报告,提出改进建议,防范财务风险;
2.负责拟定年度会计稽核方案,确定检查计划和操作流程;
3.根据集团财务专项业务检查并根据检查结果,撰写检查报告,提出改进建议;
4.负责落实财务条线的内部控制措施,提升公司计财内部控制水平。
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